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贵州省黔东南州黄平县人民检察院2019年度部门决算公开说明
时间:2020-10-10  作者:  新闻来源:  【字号: | |

贵州省黔东南州黄平县人民检察院2019年度部门决算公开说明

目  录

 

一、贵州省黔东南州黄平县人民检察院概况

(一)主要职能................................1

(二)机构设置及部门决算单位构成..............1

二、贵州省黔东南州黄平县人民检察院2019年度部门决算公开报表(见附表)................................1

三、贵州省黔东南州黄平县人民检察院2019年度部门决算情况说明..........................................2
  (一)贵州省黔东南州黄平县人民检察院2019年度收入支出决算总体情况说明................................2
    (二)贵州省黔东南州黄平县人民检察院年度收入决算情况说明............................................2

(三)贵州省黔东南州黄平县人民检察院2019年度支出决算情况说明........................................2

(四)贵州省黔东南州黄平县人民检察院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明........................2

(五)贵州省黔东南州黄平县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................3


(六)贵州省黔东南州黄平县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................3

(七)贵州省黔东南州黄平县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........4

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明......5

(九)其他重要事项的情况说明..................5

四、名词解释..................................6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一、贵州省黔东南州黄平县人民检察院概况

(一)主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权:⑴对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。(2)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。(3)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。(4)对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。(5)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。(6)对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

(二)机构设置及部门决算单位构成

我院为行政单位,为州级二级预算单位。2019年,我院政法专项编制为38人,工勤编制为2人,年末实有在职政法专项编制人员37人,实有在职工勤编制人员0人。与上年相比本年监察体制改革转隶9人,新进公务员1人,退休死亡1人

二、贵州省黔东南州黄平县人民检察院2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州黄平县人民检察院2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州黄平县人民检察院2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州黄平县人民检察院2019年度收支决算总计1,449.23万元,与2018年相比,减少111.41万元,降低7.14%。变动的主要原因是:监察体制改革转隶9人。(公开01表合计数)

(二)贵州省黔东南州黄平县人民检察院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1,062.56万元,其中:财政拨款收入1,018.24万元,占95.83%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入44.33万元,占4.17%。

(三)贵州省黔东南州黄平县人民检察院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1,121.02万元,其中:基本支出793.37万元,占70.77%;项目支出327.65万元,占29.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州黄平县人民检察院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州黄平县人民检察院2019年度财政拨款收入决算总计1,320.03万元。与2018年相比,减少78.66万元,降低5.62%。变动的主要原因是:我院“两房”工程已竣工并投入使用,无县级“两房”资金收入。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔东南州黄平县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州黄平县人民检察院2019年财政拨款总支出1096.7万元,其中:基本拨款支出769.05万元,占拨款总支出的70.12%;项目拨款支出327.65万元,占拨款总支出的29.88%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州黄平县人民检察院2019年度基本支出769.04万元,其中:人员经费支出659.47万元,占基本支出的85.75%。日常公用经费支出109.57万元,占基本支出的14.25%。

项目支出327.65万元,其中:中央和省级转移支付资金支出327.65万元,占项目支出的100%,其特点是经常性项目支出,即每年都要发生的项目支出,主要用于办案业务支出和业务装备购置支出。

(六)贵州省黔东南州黄平县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州黄平县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出769.05万元,其中:人员经费659.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费109.57万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州黄平县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.7 万元,支出决算为7.87万元,决算数小于预算数,主要原因是我院公务接待费预算为5万元,本年公务接待费支出数为1.34万元,与上年持平。公务用车运行维护费预算为25.7万元,本年公务用车运行维护费支出数为6.53万元,与上年持平。主要原因厉行节约,严格控制车辆购置标准。因公出国(境)费为0。。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.87万元,,比上年减少0.21万元,降低2.54%,减少原因是:厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,公务用车购置及运行维护费支出6.53万元,占82.96%,比上年减少0.21万元,降低0.66%公务接待费支出25.7万元,占17.04%,比上年减少0万元,降低0%,具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州黄平县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费6.53万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.53万元。主要用于:日常办公、办案出差等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费1.34万元。国内公务接待支出1.34万元,主要是:严格执行《关于规范差旅伙食费和市内交通费收支管理有关事项的通知(州财行【2019】76号)文件要求贵州省黔东南州黄平县人民检察院2019年国内公务接待45批次,360人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州黄平县人民检察院2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔东南州黄平县人民检察院机关运行经费支出109.57万元,比2018年增加5.25万元,增长5.03%,变动的主要原因是脱贫攻坚开支较大

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州黄平县人民检察院2019年度政府采购支出总额72.8元,为建设检委会会议室,资金来源为我院中央政法转移支付资金装备经费。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,我单位共有车辆6辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效情况说明

2019年已按财政要求完成财政保障人员工资及书记员工资的绩效目标,按预算执行。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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